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    開平市金雞鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算草案
    發(fā)布日期:2020-06-10
    來源: 本網
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     2019年金雞鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況

      2019年,我們在鎮(zhèn)黨委的正確領導及人大的監(jiān)督支持下,努力應對收入嚴峻形勢和支出巨大壓力,著力抓好預算執(zhí)行,推進民生實事,提高監(jiān)管實效,預算執(zhí)行情況良好,具體完成情況如下:

      一、2019年,鎮(zhèn)財政預算收入2116.9萬元,其中

     ?。ㄒ唬┒愂帐杖?140.4萬元,完成預算的101.10%。

     ?。ǘw制補助收入738萬元,為預算的100%。

      (三)均衡性轉移支付收入180萬元,為預算的100%。

     ?。ㄋ模m椶D移支付收入58.5萬元,為預算的96.53%。

      二、2019年,鎮(zhèn)財政預算支出2131.1萬元,其中:

     ?。ㄒ唬╂?zhèn)一般公共財政預算鎮(zhèn)級安排支出2060.1萬元,為預算的100.18%,具體完成情況是:

      1、一般公共服務支出570.6萬元,為預算的100.67%。

      2、國防支出4.9萬元,為預算的98.00%。

      3、公共安全支出189.6萬元,為預算的98.70%。

      4、教育支出9.4萬元,為預算的100%。

      5、文化體育與傳媒支出34.3萬元,為預算的93.21%。

      6、社會保障和就業(yè)支出586.9萬元,為預算的100.74%。

      7、衛(wèi)生健康支出274萬元,為預算的98.35%。

      8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出86萬元,為預算的102.38%。

      9、農林水事務支出189.5萬元,為預算的100.26%。

      10、住房保障支出66.3萬元,為預算的99.85%。

      11、災害防治及應急管理支出48.6萬元,為預算的106.35%。

     ?。ǘ╂?zhèn)專項轉移支付支出58.5萬元,為預算的96.53%。

     ?。ㄈ╂?zhèn)上解支出12.5萬元。

      總結2019年,鎮(zhèn)年初結余10萬元,稅收收入1140.4萬元,體制補助收入738萬元,均衡性轉移支付收入180萬元,專項轉移支付收入58.5萬元,利息5.4萬元,收入類總計2132.3萬元。一般公共財政預算鎮(zhèn)級安排支出2060.1萬元,專項轉移支付支出58.5萬元,上解支出12.5萬元,支出類總計2131.1萬元。收支相抵后,2019年年終結余1.2萬元。

    2020年金雞鎮(zhèn)財政預算草案

      2020年,鎮(zhèn)政府繼續(xù)實行穩(wěn)中求進,適度從緊的財政指導思想和原則,在確保按時發(fā)放日常經費后,適當加大對城鄉(xiāng)基礎設施建設、醫(yī)療衛(wèi)生和公共安全等項目的投入。根據鎮(zhèn)的實際情況,鎮(zhèn)本級財政預算安排情況如下:

      一、2020年,鎮(zhèn)財政預算收入2231.6萬元,其中:

      (一)稅收收入1213萬元,增長6.37%。

      (二)體制補助收入738萬元,與上年持平。

      (三)均衡性轉移支付收入200萬元,增長11.11%。

      (四)專項轉移支付收入60.6萬元,增長3.59%。

     ?。ㄎ澹┢渌杖?0萬元。

      二、2020年,鎮(zhèn)財政預算支出2232.8萬元,其中:

     ?。ㄒ唬╂?zhèn)一般公共財政預算鎮(zhèn)級安排支出2172.2萬元,增長5.44%,具體安排情況如下:

      1、一般公共服務支出602.8萬元,比上年增長5.85%。

      2、國防支出11萬元,比上年增長124.49%。

      3、公共安全支出201.9萬元,比上年增長6.49%。

      4、教育支出12.1萬元,比上年增長28.72%。

      5、文化體育與傳媒支出39.8萬元,比上年增長16.03%。

      6、社會保障和就業(yè)支出596.8萬元,比上年增長1.69%。

      7、醫(yī)療衛(wèi)生支出316.4萬元,比上年增長8.14%。

      8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出84.9萬元,比上年增長23.02%。

      9、農林水事務支出200.2萬元,比上年增長5.65%。

      10、住房保障支出67.3萬元,比上年增長1.51%。

      11、災害防治及應急管理支出39萬元,比上年減少23.87% 。

      (二)鎮(zhèn)專項轉移支付支出60.6萬元,比上年增長3.59%。

      總結2020年,鎮(zhèn)稅收收入1213萬元,體制補助收入738萬元,均衡性轉移支付收入200萬元,專項轉移支付收入60.6萬元,其他收入20萬元,2019年結余資金1.2萬元,鎮(zhèn)財政可支配財力為2232.8萬元。一般公共財政預算鎮(zhèn)級安排支出2172.2萬元,專項轉移支付支出60.6萬元,總支出2232.8萬元,達到收支平衡。

      2020年,鎮(zhèn)本級財政預算收、支形勢依然嚴峻。縱觀2019年的收入情況,鎮(zhèn)稅源非常薄弱,如果我們不積極開拓稅源,鎮(zhèn)將難以完成本年度的財政預算目標,因此,我們要迎難而上,求真務實,并從以下幾方面做好工作:

      一、培植和鞏固本地現有稅源,密切關注經濟結構、稅源結構、重點企業(yè)的變化,適時調整工作計劃。

      二、繼續(xù)加大招商引資的力度,進一步利用本地閑置土地、廠房招商,引進稅源,搞活地方經濟。

      三、加強與稅務部門的協調溝通,切實做好依法征收,確保稅收應收盡收,打擊偷稅、騙稅、漏稅,清繳欠稅,防止稅收的流失。

      四、嚴格支出管理,加強預算執(zhí)行力度,優(yōu)化財政支出結構,提高資金使用效益,集中財力確保民生支出和重點項目建設。

     
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